Categoría: Declaraciones

  • Genera los archivos para enviar la contabilidad electrónica al SAT

    Dentro de tu cuenta de docDigitales puedes generar de manera rápida y automatizada todos los archivos requeridos en la Contabilidad Electrónica por el SAT:

    Todo en formato .xml dentro de un archivo .ZIP listo para enviarlo al SAT.


    Generar contabilidad electrónica

    1. Da clic en Contabilidad > Contabilidad Electrónica en el menú lateral.
    Crear archivos para enviar la contabilidad electrónica al SAT con un sistema contable para contadores
    1. Se abrirá el formulario de generación de archivos para la Contabilidad Electrónica.
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    1. Selecciona los parámetros de generación:
      • Ejercicio: Elige el año que deseas generar.
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    • Periodo: Selecciona el mes correspondiente
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    Tipo de Envío:

    • Normal: Se mostrarán dos botones:
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    • Extraordinario: Aparecerán tres campos adicionales:
      • a. Tipo de solicitud: Selecciona una opción
        • Acto de Fiscalización (AF) 
        • Fiscalización Compulsa (FC)
        • Devolución (DE)
        • Compensación (CO)
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    b. Número de Orden / Número de Trámite: 

    • Es un campo alfanumérico de hasta 40 caracteres.
    • Si elegiste Acto de Fiscalización o Fiscalización Compulsa, escribe el Número de Orden.
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    • Si elegiste Devolución o Compensación, escribe el Número de Trámite.
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    c. Tipo de reporte: Selecciona el reporte que deseas generar:

    • Información de Pólizas: Incluye todas las pólizas contables del periodo y detalle de cada asiento.
    • Reporte Auxiliar de Folios: Muestra los folios asociados a cada póliza e incluye el método de pago de cada factura.
    • Reporte Auxiliar de Cuentas: Detalla todos los movimientos de cada cuenta contable, con cargos y abonos específicos.
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    1. Una vez indicados los parámetros, haz clic en el botón Generar Reportes.

    Nota: Si seleccionaste el Tipo de envío “Normal”, aparecerán dos botones: Generar Catálogo de Cuentas y Generar Balanza de Comprobación. Haz clic en la opción que sea necesaria.

    Crear archivos para enviar la contabilidad electrónica al SAT con un sistema contable para contadores
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    1. Se mostrará una barra de progreso mostrando el avance de la generación de archivos.
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    1. Una vez finalizada la generación, aparecerán en la sección de Reportes Generados, donde puedes:
      • Descargar: Haz clic en el ícono de descarga para guardarlos en tu computadora en formato .ZIP.
      • Eliminar: Haz clic en el ícono de bote de basura para borrarlo, una vez borrado no habrá manera de recuperarlo.
    Crear archivos para enviar la contabilidad electrónica al SAT con un sistema contable para contadores
    1. Si necesitas generar nuevos reportes, repite el proceso seleccionando los parámetros correspondientes.

    Nota: Puedes generar todos los reportes necesarios en una sola pantalla. Si sales de la pantalla, los reportes no se guardarán y tendrás que generarlos nuevamente.


    Nomenclatura de los Archivos de Contabilidad Electrónica

    Los archivos se nombran automáticamente siguiendo las nomenclaturas oficiales del SAT.

    Catálogo de Cuentas

    • RFC + Año + Mes + CT
    • Ejemplo: AIRA900930UP7201501CT.zip, / AIRA900930UP7201501CT.xml

    Balanza de comprobación

    • RFC + Año + Mes + BC.
    • Ejemplo:  AIRA900930UP7201501BC.zip / AIRA900930UP7201501BC.xml

    Información de Pólizas

    • RFC + Año + Mes + PL
    • Ejemplo: AIRA900930UP7201501PL.zip / AIRA900930UP7201501PL.xml

    Auxiliar de Cuentas

    • RFC + Año + Mes + XC
    • Ejemplo: AIRA900930UP7201501XC.zip / AIRA900930UP7201501XC.xml  

    Auxiliar de Folios

    • RFC + Año + Mes + XF
    • Ejemplo: IRA900930UP7201501XF.zip / AIRA900930UP7201501XF.xml
    Nomenclaturas o nombres de archivos para poder enviar la contabilidad electrónica al SAT

    Con esto, tendrás todos los archivos requeridos por el SAT de manera rápida, organizada y lista para enviarla, ahorrando tiempo y evitando errores manuales en la contabilidad electrónica.

  • Crea una Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)

    La DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) es un reporte obligatorio que deben de presentar ciertos contribuyentes, para los movimientos u operaciones con proveedores y el IVA asociado a dichas transacciones, como parte de la contabilidad electrónica.

    Con docDigitales, puedes generar este reporte dentro de tu cuenta de manera rápida, en dos formatos distintos:

    •  TXT listo para enviar al SAT.
    • Archivo en Excel para revisión y control interno.

    Información importante antes de generar la DIOT

    Antes de generar la DIOT, asegúrate de que tus pólizas y proveedores estén correctamente configuradas, revisa los siguientes campos:

    Pólizas Contables

    Las pólizas son la base de la DIOT porque de ahí se obtienen los importes del IVA y deben de estar registradas correctamente, ya que si existe algún error, la DIOT mostrará montos incorrectos.

    • Todas las pólizas y movimientos deben estar registrados en tu cuenta.
    • Revisa que cada movimiento tenga correctamente especificado:
      • IVA acreditable: La cantidad de lVA que puedes recuperar.
      • IVA no acreditable:  La cantidad de lVA que no puedes recuperar

    Proveedores

    • Proveedor Nacional (clave 04):
      • RFC válido.
      • Efectos fiscales del comprobante con clave a 2 dígitos:
        • 01: Con efectos fiscales y el IVA es acreditado.
        • 02: Sin efectos fiscales y el IVA no es acreditable.
      • Tipo de operación en clave a 2 dígitos:
        • 02: Enajenación de bienes (vender o ceder propiedades o derechos)
        • 03: Prestación de servicios profesionales.
        • 06: Uso o goce temporal de bienes.
        • 08: Importación por transferencia virtual (Transferencia de mercancías que no cruzan la aduana físicamente)
        • 85:  Otros. Opción asignada por default.
    • Proveedor Extranjero (clave 05):
      • Nombre de proveedor.
      • País de residencia a 3 siglas según el listado de países del SAT.
      • Lugar de jurisdicción fiscal: Solo aplica si el país de residencia seleccionado es “ZZZ- Otro”. 
      • Efectos fiscales del comprobante con clave a 2 dígitos:
        • 01: Con efectos fiscales y el IVA es acreditado.
        • 02: Sin efectos fiscales y el IVA no es acreditable.
      • Tipo de operación a 2 dígitos:
        • 02: Enajenación de bienes (vender o ceder propiedades o derechos)
        • 03: Prestación de servicios profesionales.
        • 07: Importación de bienes o servicios.
    • Proveedor Global (clave 15).

    Nota: Este tipo de proveedores se utiliza cuando no tienes identificado al proveedor, por ejemplo, en operaciones globales.

    • RFC: Se utiliza el genérico “XAXX010101000”.
    • Efectos fiscales del comprobante con clave a 2 dígitos:
      • 01: Con efectos fiscales y el IVA es acreditado.
      • 02: Sin efectos fiscales y el IVA no es acreditable.
    • Tipo de operación: Solamente aplica la opción 87- operaciones globales.

    Importaciones

    Si trabajas con proveedores extranjeros:

    • Revisa si se trata de bienes tangibles (con información aduanera en el XML) o intangibles/servicios (sin información aduanera en el XML).

    Nota: Clasificar correctamente esta información asegura que el sistema genere la DIOT correctamente y el SAT no rechace tu declaración.


    Generar la DIOT

    1. En el menú lateral da clic sobre la opción Contabilidad > DIOT.
    Generación declaración DIOT en un sistema contable para contadores
    1. Se abrirá el formulario para la creación de DIOT.
    2. Selecciona los parámetros indicados:
      • Ejercicio: Año del reporte.
      • Periodo: Mes del reporte, verás predeterminado el mes actual, selecciona el mes de tu interés. 
    3. Elige en que formato quieres generar tu reporte:
    Generación declaración DIOT en un sistema contable para contadores

    a. Generar Excel: Se generará un .ZIP con 2 archivos:

    • Formato .txt
    • Formato Excel o .xls

    b. Generar DIOT: Solamente se generará el archivo en formato .txt que es el requerido por el SAT.

    1. Iniciará el proceso para generar el reporte, mientras se esté generando el reporte podrás observar una barra de progreso.
    Generación declaración DIOT en un sistema contable para contadores
    1. Cuando el proceso termine, tu reporte aparecerá en la sección Reportes Generados, donde puedes:
      • Descargarlo: Haz clic en el ícono de descarga para guardarlo en tu computadora.
      • Eliminarlo: Haz clic en el ícono de bote de basura para borrarlo, una vez borrado no habrá manera de recuperarlo.
    Generación declaración DIOT en un sistema contable para contadores
    1. Finalmente, tienes lista tu declaración DIOT de manera automatizada, para enviar al SAT.

    Consideraciones importantes de la DIOT

    • Revisa la información desde el inicio. Antes de generar tu DIOT, confirma que cada proveedor tenga su RFC correcto, así como que su tipo de tercero y tipo de operación estén bien configurados. Si falta alguno de estos datos, el sistema no podrá completar los campos obligatorios
    • Asegura que tus CFDI estén válidos. Verifica que todos los comprobantes estén vigentes, bien timbrados y sin errores. Esto evita que el IVA que sí podrías acreditar termine clasificándose como IVA no acreditable.
    • Lleva tus pólizas al día. Tener todas las pólizas del periodo registradas y conciliadas te ayuda a evitar diferencias entre el IVA acreditable, no acreditable o el calculado por proporción.
    • Analiza el Excel antes de enviar el archivo. Siempre revisa los totales, las claves y los tipos de operación. Este último chequeo te permite corregir cualquier detalle antes de generar el archivo que se va a enviar al SAT.
  • Crea la declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA)

    La declaración de IVA en tu cuenta de docDigitales es un proceso automatizado que te permite obtener los archivos necesarios para presentar tu Impuesto al Valor Agregado (IVA) ante el SAT.

    Con esta herramienta puedes generar reportes en PDF o en Excel, donde visualizarás de manera desglosada los montos de cada tipo de IVA dentro del Tipo de periodicidad que elijas.


    Generar declaración de IVA

    1. En el menú lateral da clic en  Contabilidad > Declaración de IVA.
    Generación declaración del IVA en un sistema contable para contadores
    1. Se abrirá el formulario para la generación del reporte. Ahí deberás de completar los siguientes campos:
      • a. Ejercicio: Elige el año del que deseas generar el reporte. En el listado se mostrarán todos los años disponibles de los ejercicios registrados.
    Generación declaración del IVA en un sistema contable para contadores

    b. Tipo de periodicidad: Selecciona el tipo de periodo que deseas para generar el reporte, tienes dos opciones:

    • Por periodos / meses: El sistema te pedirá que selecciones un Periodo inicial y un Periodo final.
    Generación declaración del IVA en un sistema contable para contadores
    • Por fechas / días de calendario: El sistema te pedirá seleccionar una Fecha inicial y una Fecha final.
    Generación declaración del IVA en un sistema contable para contadores
    1. Una vez definidos los parámetros, selecciona el formato en el que quieres descargar la declaración de IVA:
    Generación declaración del IVA en un sistema contable para contadores

    a. Generar Reporte PDF: obtendrás el archivo en formato .PDF.

    Generación declaración del IVA en un sistema contable para contadores

    b. Generar Reporte Excel: obtendrás el archivo en formato .XLS.

    Generación declaración del IVA en un sistema contable para contadores
    1. Una vez seleccionado el formato, se mostrará una barra de progreso mientras tu archivo se está generando.
    Generación declaración del IVA en un sistema contable para contadores
    1. Cuando el proceso termine, tu reporte aparecerá en la sección Reportes Generados, desde donde podrás:
      • Descargarlo: Haz clic en el ícono de descarga para guardarlo en tu computadora.
      • Eliminarlo: Haz clic en el ícono de bote de basura para borrarlo, una vez borrado no habrá manera de recuperarlo.
    Generación declaración del IVA en un sistema contable para contadores
    1. Finalmente, tendrás tu declaración generada con pocos pasos y de manera rápida.

    Consideraciones importantes

    Nota: Los reportes que generes en esta pantalla estarán disponibles únicamente mientras mantengas la sesión abierta.

    • Al cerrar sesión, los archivos desaparecerán y no quedará un historial previamente guardado.
    • Te recomendamos descargar tus reportes al instante en que los generes para conservarlos dentro de tu equipo.
    • El archivo final incluirá la información de los parámetros que configuraste.